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Unklare Fehlermeldung bei Abrechnung

Folgende mir unbekannte Fehlermeldung kam bei der Abrechnung: IM Feld 4244 dürfen GNR nicht mehrfach übertragen werden.

Kann jemand damit etwas anfangen? Leider ein grober Fehler, der die Absendung der Abrechnung blockiert.

Sehr geehrte Nettix29,

 

bitte prüfen Sie in den Einstellungen unter System -> Abrechnung einstellen -> Abrechnung Kasse ob der Haken bei "Kostenzusage nur aus der Leistungsplanung" gesetzt ist. Sobald dieser gesetzt ist, nimmt der Elefant im Schein nur die gültigen aktuellen Kostenzusagen.

Beste Grüße

Ihr Customer Experience Center